1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn
  4. Nghiệp vụ
  5. Quản lý hóa đơn
  6. Hướng dẫn quản lý và phát hành hóa đơn
  7. Hóa đơn không có mã của cơ quan Thuế
  8. Điều chỉnh hóa đơn không mã – Đã gửi CQT – Đã gửi người mua – sai MST, sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng

Điều chỉnh hóa đơn không mã – Đã gửi CQT – Đã gửi người mua – sai MST, sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn quy trình xử lý sai sót theo hình thức điều chỉnh trường hợp phát hiện hóa đơn lập sai là hóa đơn điện tử mới/hóa đơn điều chỉnh/hóa đơn bị điều chỉnh không có mã của Cơ quan Thuế, đã gửi CQT, đã gửi cho người mua có sai sót về:

  • Mã số thuế người mua
  • Số tiền ghi trên hoá đơn
  • Thuế suất, tiền thuế
  • Hàng hoá ghi trên hoá đơn không đúng quy cách, chất lượng…

Nếu lựa chọn hình thức Điều chỉnh hóa đơn thì cách thực hiện như sau:

1. Lập biên bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua trước khi lập hóa đơn điều chỉnh.
2. Lập hóa đơn điều chỉnh để gửi người mua.

Lưu ý: Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn thay thế bị sai sót.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp đã gửi người mua – sai MST, sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng, các bước xử lý sai sót theo hình thức điều chỉnh thực hiện như sau:

Bước 1: Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua trước khi lập hóa đơn điều chỉnh

  • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn tại tab Quy trình, nhấn Biên bản hủy/điều chỉnh hóa đơn và chọn Biên bản điều chỉnh hóa đơn

  • Khi đó hệ thống sẽ điều hướng sang Meinvoice Web để lập biên bản thỏa thuận.

Xem chi tiết Tại đây.

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh gửi CQT cấp mã để gửi cho người mua

  • Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) chọn Hóa đơn điều chỉnh

  • Chọn hóa đơn được điều chỉnh:
    • Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
    • Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
    • Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

    • Nếu muốn lấy nhanh các thông tin hàng hóa chi tiết từ hóa đơn bị điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh tương ứng, Anh/Chị tích chọn Lấy thông tin chi tiết từ hóa đơn bị điều chỉnh
    • Anh/Chị có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

  • Chương trình chỉ lấy lên những hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử và có loại là Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Hóa đơn giảm giá hàng bán, Hóa đơn trả lại hàng mua.
  • Sau khi chọn hóa đơn, chương trình sẽ tự động lấy thông tin chung của hóa đơn gốc. Kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần) và nhập Lý do điều chỉnh hóa đơn.
  • Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn.

  • Nhấn Cất và Phát hành hóa đơn điện tử.

Lưu ý:

  • Xem hướng dẫn về Cách ghi thông tin trên Hóa đơn điều chỉnh: tại đây.
  • Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn bị điều chỉnh.
Updated on 13/04/2026


Was this article helpful?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Related Articles

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay